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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-30 11:32

一、認證后
借:原材料(或費用之類的科目)
借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
貸:銀行存款(或應付賬款)
二、抵扣時
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)

點、 追問

2019-06-30 11:34

老師,我司是物流行業(yè),所以借方?jīng)]有原材料,借的是主營業(yè)務成本,但是主營業(yè)成本都是每月自動結轉到本年利潤了,這樣的話那成本就大于收入了吧?這樣是不對的吧?

江老師 解答

2019-06-30 11:36

成本不可能大于收入,物流行業(yè)是會賺錢的,你說成本偶爾可能大于收入,長期看收入必須大于成本。不然開企業(yè)不賺錢,如何生存下去呢

點、 追問

2019-06-30 11:41

老師,像我這個月銷項不含稅金額6百萬,進項不含稅金額有8百萬,都是成本票,那我這個月成本大于銷項200萬了,成本這樣結轉沒有問題嗎?

江老師 解答

2019-06-30 11:43

這樣成本結轉存在問題,肯定是多結轉成本了。

點、 追問

2019-06-30 11:49

那這樣子造成利潤就虧損了呀,這樣怎么做呢

江老師 解答

2019-06-30 11:50

你說的情況就是多結轉了成本,或者是少做了收入。
隱瞞了企業(yè)的收入
因為與正常的事實不符,讓人一眼就看出來企業(yè)是在造假。
因此收入必須是大于成本,這樣進行結轉處理。

點、 追問

2019-06-30 11:53

老師,那可不可以沒有抵扣的發(fā)票能不能不做賬務處理呢?

江老師 解答

2019-06-30 13:51

可以延遲不抵扣的進項稅發(fā)票的賬務處理。

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一、認證后 借:原材料(或費用之類的科目) 借:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:銀行存款(或應付賬款) 二、抵扣時 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(待抵扣進項稅額)
2019-06-30 11:32:27
你好,不需要任何會計處理!待抵扣實質是應交稅費-應交增值稅的借方余額,后期發(fā)生了銷項,就直接在貸方減了,所以不需要處理!
2018-04-03 18:21:53
實在查不到轉利潤分配未分配利潤下面平掉吧
2020-07-03 06:25:32
你好借待抵扣,貸進項
2020-05-09 11:16:31
認證了就要都抵扣的,抵扣不完允許留底 沒認證的記待認證 輔導期沒認證記待抵扣,不動產(chǎn)分期抵扣的也是記待抵扣
2019-02-14 10:11:10
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