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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-28 16:13

你好,可以根據(jù)合同暫估入庫。收到發(fā)票后再做調整。

沒心沒肺 追問

2019-06-28 16:15

我們不開發(fā)票,也不開收據(jù),就是有錢了就還給總部

沒心沒肺 追問

2019-06-28 16:16

但是這些消耗的產(chǎn)品是成本啊,我應該咋做

QQ老師 解答

2019-06-28 16:19

你好!先借庫存商品貸應付賬款暫估。每月根據(jù)實際耗用借主營業(yè)務成本貸庫存商品。

沒心沒肺 追問

2019-06-28 16:52

去年的呢,以前年度損益調整?

QQ老師 解答

2019-06-28 17:08

您好!就是因為是去年的,所以通過以前年度損益調整科目,不影響當前年度。

沒心沒肺 追問

2019-06-28 17:12

嗯,謝謝老師

QQ老師 解答

2019-06-28 17:20

不客氣歡迎下次提問

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相關問題討論
你好,可以根據(jù)合同暫估入庫。收到發(fā)票后再做調整。
2019-06-28 16:13:42
好對的是的免稅的。借庫存商品貸銀行存款。直接支付就可以的,沒有發(fā)票的,只要收到了貨物就可以做??梢蚤_發(fā)票的,稅率是免稅的。
2022-01-10 11:00:49
可以的 實際你公司的業(yè)務 對公付款
2019-01-09 11:57:30
你好,當月銷售的產(chǎn)品,當月沒有開發(fā)票,對方單位沒有付款 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-07-06 17:32:00
你好 借;庫存商品 等科目 貸;營業(yè)外收入
2018-11-27 12:02:40
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