国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-13 11:19

您好
借:管理費用-辦公費
貸:其他應付款-暫估
借:其他應付款
貸:庫存先進等
收到發(fā)票
借:其他應付款-暫估
貸:其他應付款

守望 追問

2019-11-13 11:24

老師你的分錄我不是很清楚,你能夠解釋清楚一下嗎?

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:25

收到辦公用品的時候先暫估入賬 
然后支付款項
最后收到發(fā)票沖銷暫估

守望 追問

2019-11-13 11:33

老師,可是我的理解跟你的這個不一樣耶

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:36

您的是沖銷了庫存商品的 我的沒有 簡化了

守望 追問

2019-11-13 11:42

你可以分開寫一下那個分錄嗎?因為我這邊知道這個原理,但是我還是看不清楚

bamboo老師 解答

2019-11-13 11:43

借:管理費用-辦公費
貸:其他應付款-暫估
借:其他應付款
貸:庫存先進等
收到發(fā)票  
借:管理費用-辦公費  借方紅字
貸:其他應付款-暫估 貸方紅字
借:管理費用-辦公費
貸:其他應付款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-暫估 借:其他應付款 貸:庫存先進等 收到發(fā)票 借:其他應付款-暫估 貸:其他應付款
2019-11-13 11:19:30
不是 先記預付 回發(fā)票記費用里
2019-06-27 15:20:30
你好!如果發(fā)票不重新開的話,這個你按100入賬就可以了。
2019-03-05 09:53:18
可以的,沒有發(fā)票匯算清繳調增
2018-12-24 12:03:07
暫估入庫,然后領用做費用,等發(fā)票來了沖暫估的就可以了
2016-05-05 17:30:51
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...