印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額為(?。┤f元。,解題思路請告知
答: 該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.64(萬元) 這個題目特別需要注意取得的第一道門票的收入是不繳納增值稅的。
71.2018年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額為(?。┤f元。A.13.63B.10.19C.11.31D.19.81添加筆記糾錯隱藏答案收藏正確答案:A我的答案:未作答參考解析:該文化館當(dāng)月應(yīng)繳納的銷項稅額=150÷(1+10%)×10%=13.63(萬元)老師,請問下,這題中第一道門票收入200萬元為什么不用交銷項稅
答: 那進項稅怎么不能抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2019年9月某文化館(一般納稅人)發(fā)生如下業(yè)務(wù):舉辦文藝演出取得第一道門票收入200萬元。文化館內(nèi)某場館出租給某商業(yè)企業(yè)用于開產(chǎn)品推薦會,取得含稅租金收入150萬元,當(dāng)月購進辦公用品一批,取得專用發(fā)票注明不含稅金額為50萬元,增值稅8萬元。則該文化館當(dāng)月的銷項稅額為( )萬元。該文化館當(dāng)月的銷項稅額=150÷(1+9%)×9%=12.39(萬元)為什么辦公用品在這里不可以抵扣
答: 你好! 辦公用品一批,發(fā)票開票不規(guī)范,可以用“一批”


樸老師 解答
2019-06-28 10:26