
老師,問一下我們讓第三方做了一個項目,給他打了1000塊錢的費用款,后來退給我們500,一開始做的是,管理費用1000,銀行存款1000,發(fā)票也是這個金額,后來退回給我們500這個發(fā)票以及會計分錄怎么處理呢
答: 退回500的是什么款項?
管理費用-水電費上年多計,跨年會計分錄怎么做?借:管理費用-水電費貸:銀行存款跨年調(diào)整銀行存款?
答: 借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費用1。


簡單、 追問
2019-06-27 16:07
簡單、 追問
2019-06-27 16:27
Kim 解答
2019-06-27 17:15