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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-06-27 07:51

你好,做調(diào)整分錄,借實收資本,貸其他應(yīng)付款--股東

Viola 追問

2019-06-27 07:53

老師實際上這些款項在之前已經(jīng)分多次返還給股東了,那要如何追溯呢?擔(dān)心會出現(xiàn)借貸不平衡的問題

莊老師 解答

2019-06-27 07:54

你好,付款給股東做什么分錄

Viola 追問

2019-06-27 07:58

因為之前很多款項是通過股東的賬戶進出公司,當(dāng)時他們做的基本都是其他應(yīng)付或其他應(yīng)收,兩邊都有掛賬,所以這一項比較頭疼,那么將如何梳理?

莊老師 解答

2019-06-27 09:00

你好,把其他應(yīng)收款科目對沖,看看在借方還是貸方

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相關(guān)問題討論
你好,做調(diào)整分錄,借實收資本,貸其他應(yīng)付款--股東
2019-06-27 07:51:18
這問題屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓哦,分錄如下: 借:實收資本-原股東 13萬 貸:實收資本-新股東 13萬
2018-07-12 16:43:24
你好,這樣做分錄 借;實收資本——甲,已,貸;實收資本——丙
2020-04-14 14:18:20
你好,為什么非要調(diào)整為整數(shù)呢?,這個按照實際金額填寫做賬
2020-07-07 17:20:26
將實收資本由原股東轉(zhuǎn)到新股東,借:實收資本—原股東 貸:實收資本—新股東
2021-11-19 11:10:26
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