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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-06-26 09:13

您好,進(jìn)項大于銷項當(dāng)月不做處理

清幽 追問

2019-06-26 09:30

謝謝老師,那就是收到進(jìn)項發(fā)票,就做借庫存商品,借進(jìn)項稅1000,貸應(yīng)付賬款。

                 銷售出去,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸銷項稅800.      就這樣做,什么分錄都不用再做了是吧

小黎老師 解答

2019-06-26 09:41

您好,是的,什么分錄都不需要再做

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相關(guān)問題討論
你好! 1.前面3筆分錄都是對的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
你好,可以全部都認(rèn)證,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,實際你們開的發(fā)票有問題是嗎?按照你進(jìn)項的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-09-02 10:06:13
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