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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-12-01 17:22

你好!
1.前面3筆分錄都是對的

蔣飛老師 解答

2018-12-01 17:23

2.如果進項>銷項,可以不結(jié)轉(zhuǎn)留底就可以了

雪花飄飄 追問

2018-12-01 17:28

是不是如果當(dāng)月雖然有開票,可是不用繳稅,我就不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄了,把認證了的進項做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅,只做這樣的分錄就好了,

蔣飛老師 解答

2018-12-01 17:32

你好!

對的。
可以的

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相關(guān)問題討論
你好! 1.前面3筆分錄都是對的
2018-12-01 17:22:27
你好,期末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-08-05 20:52:27
你好,可以全部都認證,期末留抵就可以,
2022-03-03 14:18:03
月度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目。 對于當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費—未交增值稅”科目;對于當(dāng)月多交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目。
2020-05-08 13:16:18
你好,實際你們開的發(fā)票有問題是嗎?按照你進項的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2022-09-02 10:06:13
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