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送心意

莊老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-06-25 11:27

你好,直接沖掉,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))

奮發(fā)向上的小毛驢 追問(wèn)

2019-06-25 11:29

好的 我們公司工資是計(jì)提到研發(fā)費(fèi)用的,直接沖到研發(fā)費(fèi)用就可以了吧

莊老師 解答

2019-06-25 11:39

你好,是的,是這樣處理的,

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你好,直接沖掉,借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2019-06-25 11:27:13
你好,借管理費(fèi)用—公積金 貸應(yīng)付職工薪酬—公積金 這是計(jì)提公司部分,借應(yīng)付職工薪酬—公積金 貸其他應(yīng)收款—公積金這是計(jì)提個(gè)人部分
2021-08-07 22:55:53
你好,按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
您好,這個(gè)的話,這個(gè)的話,是正常按照500做費(fèi)用,另外那個(gè)500做其他應(yīng)收的
2023-11-15 11:23:04
都可以,其他應(yīng)收款的話,就是你先付了社保,然后要再跟職工收取的,所以用其他應(yīng)收款。 其他應(yīng)付款的話就是,你先把職工這個(gè)錢(qián)扣下來(lái)了,以后再去交社保,所以用其他應(yīng)付款。
2020-07-09 13:14:45
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