
去年計(jì)提應(yīng)付賬款多了9塊,要怎么做分錄
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
應(yīng)付賬款計(jì)提是怎么做分錄,還有實(shí)際付款的時(shí)候。
答: 您好,計(jì)提時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:應(yīng)付賬款-暫估款。實(shí)際收到發(fā)票付款時(shí),先借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。同時(shí),借;相關(guān)成本費(fèi)用科目,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
遇到計(jì)提多了少了的其它應(yīng)付款該如何做分錄?
答: 你好,計(jì)提多了可以沖回,如果原來(lái)管理費(fèi)用的,沖回部分可以管理費(fèi)用(紅字)


Tseng雯靜 追問(wèn)
2019-06-25 10:13
bamboo老師 解答
2019-06-25 10:13
Tseng雯靜 追問(wèn)
2019-06-25 10:34
bamboo老師 解答
2019-06-25 10:36