以前是總公司購(gòu)買社保,這個(gè)月開始由分公司自行購(gòu)買,單位承擔(dān)部分由總公司撥入。 這個(gè)月對(duì)帳結(jié)算時(shí):6月總公司應(yīng)該撥付給分公司承擔(dān)部分47000,由于代交了1-5月社保補(bǔ)差個(gè)人部分7000,就只是開具了差額40000的票。但是7000這部分資金我們又開收據(jù)收取了職工的。會(huì)計(jì)科目應(yīng)該如何處理?
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于2019-06-24 16:31 發(fā)布 ??1028次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-24 16:43
借:管理費(fèi)用,40000
其他應(yīng)收款7000
貸:銀行存款47000
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借:管理費(fèi)用,40000
其他應(yīng)收款7000
貸:銀行存款47000
2019-06-24 16:43:21

你好!這部分是個(gè)人要承擔(dān)的,公司不能全包,如果公司要給個(gè)人負(fù)擔(dān)這部分,就要提高工人的工資,使得他繳納這部分社保后,仍然能拿到這么多錢
2017-12-26 08:01:18

A公司計(jì)提工資時(shí):借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-B公司
還B公司款項(xiàng)時(shí):借:其他應(yīng)付款-B公司
貸:現(xiàn)金/銀行存款
B公司代發(fā)工資時(shí):借:其他應(yīng)收款-A公司
貸:現(xiàn)金/銀行存款
收到A公司還款時(shí):借:現(xiàn)金/銀行存款
貸:其他應(yīng)收款-A公司
2017-05-11 15:43:52

你好,計(jì)入其他應(yīng)收款
2016-08-08 16:55:13

妄熏扆娬孫椒栤啩碑楗恕簿媙當(dāng)浌苔湰胰呻誘錠螺唶稤穢簆稽荿桭枳
2015-11-06 19:18:40
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