上月把有原材料入了庫(kù)沒(méi)有付款也沒(méi)有票 ,我做成分錄:借-原材料** 貸-預(yù)付賬款** ,這個(gè)月發(fā)票補(bǔ)了,我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月那個(gè)分錄錯(cuò)了,我紅沖了,更正過(guò)來(lái)為 借:原材料** 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 那現(xiàn)在我更正了上月的分錄,現(xiàn)在這個(gè)月別人把票補(bǔ)過(guò)來(lái)了,但仍未付款,我怎么做分錄 ?
涅磐
于2019-06-24 15:53 發(fā)布 ??823次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-24 15:55
你好,那就先沖紅原來(lái)的暫估憑證借:原材料** 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 紅字 再按照發(fā)票做 借:原材料** 藍(lán)字 借應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 藍(lán)字
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你好,那就先沖紅原來(lái)的暫估憑證借:原材料** 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 紅字 再按照發(fā)票做 借:原材料** 藍(lán)字 借應(yīng)交稅費(fèi)—(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 藍(lán)字
2019-06-24 15:55:53

你好 你好 你把你上月分錄紅沖了 然后直接做一筆 借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款即可
2019-06-24 15:42:48

借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估款 寫(xiě)你們實(shí)際材料就可以,是對(duì)的,是的
2020-11-09 09:18:40

你好,你可以做這個(gè)調(diào)整分錄
借;應(yīng)付賬款 貸;原材料
2018-10-23 11:31:37

上述說(shuō)的是正確的處理方式,付款時(shí)借預(yù)付賬款,收到原材料發(fā)票沒(méi)到,需要進(jìn)行暫估原材料;收到發(fā)票再?zèng)_銷前期的暫估重新按發(fā)票入賬。如果材料與發(fā)票同時(shí)到,直接按發(fā)票入賬
2017-07-08 10:43:57
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