
為什么我們收到一張租金的專票,用開支票給她,我們做的分錄是借管理費用租金,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款。而不是這樣做分錄,借管理費用租金,借應交稅費應交增值稅進項,貸應付賬款公司名稱,等付款的時候做借應付賬款公司名稱,貸其他貨幣資金
答: 你好,直接支付的就是借管理費用租金,借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款
購買金融產品:借交易性金融資產,投資收益,貸:其他貨幣資金,如果投資收益是交易費用,有應交稅費應交增值稅進項稅額?
答: 您好,如果投資收益是交易費用,拿到增值稅專用發(fā)票的話,就有應交稅費應交增值稅進項稅額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司購買福利用品,開的增值稅專用發(fā)票,我做分錄借:管理費用-福利費10 應交稅費-應交增值稅(進項稅費)1.7 貸: 現(xiàn)金11.7借:管理費用 1.7 貸 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7月底,要把進項稅額轉出轉到未交增值稅嗎? 借 :應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)1.7 貸:應交稅費-未交增值稅1.7
答: 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-福利費 借;應付職工薪酬-福利費 貸;銀行存款等科目 你好,直接計入費用就是了,而不是開始抵扣,后面又轉出


せん 追問
2019-06-24 13:37
暖暖老師 解答
2019-06-24 13:39