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送心意

學(xué)堂答疑王老師

職稱中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2019-06-24 10:57

您好!確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,要以未來能轉(zhuǎn)回的金額為準(zhǔn),假如當(dāng)年確認(rèn)可抵扣暫時性差異為1000萬元,本應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬元,但如果未來可轉(zhuǎn)回的金額只有125萬元,那么就只能確認(rèn)125萬元,那為什么會出現(xiàn)這種情況呢?有兩種原因,比如未來應(yīng)納稅所得額只有500萬元,稅率25%,那么只能轉(zhuǎn)125萬元,還有一種原因,未來雖然應(yīng)納稅所得額有1000萬元,但稅率變成12.5%,那么本年也只能確認(rèn)125,就本題而言,從之前填寫的那張表可以看出,2013年確認(rèn)的可抵扣暫時性差異800萬元,有400萬元在2016年轉(zhuǎn)回,剩下400萬元在2017年轉(zhuǎn)回,由于題目告訴您了三免三減半,2014-2016這三年適用稅率12.5%,2017年適用稅率恢復(fù)到25%,所以才有了2013年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%

陳小丫 追問

2019-06-24 11:23

可是題目只提到2017年有4500萬元的利潤啊,沒有講2016年有多少利潤啊,怎么知道2016年能轉(zhuǎn)回400萬呢?不好意思,老師,我還沒看懂。

學(xué)堂答疑王老師 解答

2019-06-24 11:37

這個不是以利潤多少為基數(shù)的,是要看未來能轉(zhuǎn)回可抵扣暫時性差異的所屬期間的稅率來定的,我舉得例子只是為了打個比方,說明差異形成的原因,2013年形成的暫時性差異800,在2016年需要轉(zhuǎn)回400,在2017年需要轉(zhuǎn)回400,2016年的稅率是12.5%,2017年的稅率是25%,你再看題目的第三條已知條件,有明確的表述,2013年-2017年末,甲公司均有確鑿證據(jù)表明未來期間很有可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來抵扣可抵扣暫時性差異,所以從這句話可以看出,不需要考慮應(yīng)納稅所得額對轉(zhuǎn)回差異的影響,只需要考慮轉(zhuǎn)回差異所屬期間適用的稅率即可!

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書上是對的,與權(quán)益相關(guān)發(fā)生的費用,就是要沖減權(quán)益的,例如發(fā)行股票的時候發(fā)生一些發(fā)行費,要沖減獲取的資本公積,而不能直接進損益的。希望你喜歡我的回答,謝謝。
2019-07-12 08:56:00
您好!確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債,要以未來能轉(zhuǎn)回的金額為準(zhǔn),假如當(dāng)年確認(rèn)可抵扣暫時性差異為1000萬元,本應(yīng)當(dāng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)250萬元,但如果未來可轉(zhuǎn)回的金額只有125萬元,那么就只能確認(rèn)125萬元,那為什么會出現(xiàn)這種情況呢?有兩種原因,比如未來應(yīng)納稅所得額只有500萬元,稅率25%,那么只能轉(zhuǎn)125萬元,還有一種原因,未來雖然應(yīng)納稅所得額有1000萬元,但稅率變成12.5%,那么本年也只能確認(rèn)125,就本題而言,從之前填寫的那張表可以看出,2013年確認(rèn)的可抵扣暫時性差異800萬元,有400萬元在2016年轉(zhuǎn)回,剩下400萬元在2017年轉(zhuǎn)回,由于題目告訴您了三免三減半,2014-2016這三年適用稅率12.5%,2017年適用稅率恢復(fù)到25%,所以才有了2013年確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%
2019-06-24 10:57:52
您好,學(xué)員,收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款的會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款30 貸:壞賬準(zhǔn)備30 同時, 借:銀行存款30 貸:應(yīng)收賬款30 所以應(yīng)收賬款的賬面余額=200+20+30-30 期末轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備的分錄為: 借:壞賬準(zhǔn)備6 貸:資產(chǎn)減值損失(現(xiàn)在科目為信用減值損失)6 根據(jù)上述分錄,所以壞賬準(zhǔn)備的余額=20+30-6
2019-03-06 17:10:27
請問:zx2011112213797號問題,被提請上級解答,哪我們大概什么時間,在什么地方可以看到回答呢?.
2017-07-01 13:53:47
這里是指按進銷差價確認(rèn)成本, 首先計算進銷差價率 然后根據(jù)銷售收入×差價率確認(rèn)沖減主營業(yè)務(wù)成本處理
2020-07-18 00:17:29
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