老師您好!我們公司接了一個(gè)工程,因?yàn)橘Y質(zhì)不夠,所以 問(wèn)
以后誰(shuí)給客戶開(kāi)發(fā)票如果是你們開(kāi)的話就是寫(xiě)你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯?xiě)被掛靠公司 答
老師好,請(qǐng)問(wèn),我們這月股東變了,同時(shí)追加注入了資本 問(wèn)
借銀行存款貸實(shí)收資本-XX股東 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)異地進(jìn)行設(shè)備安裝需要預(yù)繳稅款嗎? 問(wèn)
你好是的是需要的 答
收到百貨批發(fā)零售增值稅普通發(fā)票*食品制造機(jī)械* 問(wèn)
你好,這個(gè)稅目是機(jī)械設(shè)備不應(yīng)該來(lái)免稅的 答
@樸老師,你的所得稅不對(duì)吧 問(wèn)
你說(shuō)的是哪里不對(duì)呢? 答

老師 第五題啊幫忙看一下解釋一下
答: 您好!選項(xiàng)A,銷(xiāo)售應(yīng)稅消費(fèi)品涉及消費(fèi)稅會(huì)計(jì)入稅金及附加科目,選項(xiàng)B不用解釋?zhuān)d銷(xiāo)通過(guò)應(yīng)收賬款核算,選項(xiàng)C,采用支付手續(xù)費(fèi)方式委托代銷(xiāo),支付給委托方的手續(xù)費(fèi)通過(guò)銷(xiāo)售費(fèi)用核算,選項(xiàng)D也不需要解釋?zhuān)Y(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售商品的成本嘛!
老師能幫忙詳細(xì)解釋一下第四小題和第五小題的計(jì)算過(guò)程嗎,有點(diǎn)看不懂
答: (4)遞延所得稅要按轉(zhuǎn)回時(shí)的稅率計(jì)算,設(shè)備會(huì)計(jì)折舊2013至2017分別為2000、1600、1200、800、400,稅法折舊每年均為1200,故各年折舊差異分別為800、400、0、-400、-800,可以看到2013年的差異800是在16年轉(zhuǎn)回400、17年轉(zhuǎn)回400,16年減半征收,17年全額征收,故遞延所得稅資產(chǎn)=400*12.5%+400*25%
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,幫忙看看c為什么對(duì)啊?幫忙解釋一下,謝謝
答: 同學(xué)你好, 稅控專(zhuān)用設(shè)備的價(jià)稅合計(jì)會(huì)在當(dāng)年抵減增值稅,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)113 貸:管理費(fèi)用113 計(jì)提折舊30萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄 借:管理費(fèi)用30 貸:累計(jì)折舊30 對(duì)管理費(fèi)用的影響是113-30=83


AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)
2019-06-24 09:51
學(xué)堂答疑王老師 解答
2019-06-24 10:36
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2019-06-24 10:44
學(xué)堂答疑王老師 解答
2019-06-24 10:49
AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)
2019-06-24 11:02
學(xué)堂答疑王老師 解答
2019-06-24 11:04
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2019-06-24 11:06
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2019-06-24 11:32
學(xué)堂答疑王老師 解答
2019-06-24 11:38