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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-06-22 22:17

具體的干嘛用了,分給職工了嗎

慢慢 追問

2019-06-22 22:33

可以這么說

答疑郭老師 解答

2019-06-22 22:39

紅沖之前入庫的,然后進項轉(zhuǎn)出

慢慢 追問

2019-06-22 22:52

之前的分錄是借:原材料應交稅費-應交增值稅(進項稅額)13  貸銀行存款113請老師幫我寫一下紅沖個進項轉(zhuǎn)出的分錄

答疑郭老師 解答

2019-06-22 23:11

借管理費用-福利費貸應付職工薪酬,
借管理費用貸應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出
借應付職工薪酬貸原材料

慢慢 追問

2019-06-22 23:24

假設銷賬100進賬60,減免稅款5,進項轉(zhuǎn)出7,已交稅金10,銷賬稅額抵減2,貸方107借方77,請問月末這些應交增值稅下面的專欄的余額怎么處理,

答疑郭老師 解答

2019-06-23 10:20

銷項貸方填寫100和-100
進項借方填寫60,-60
減免稅款借方填寫5,-5
進項轉(zhuǎn)出貸方7,-7
已交稅金借方10,-10
銷項稅額抵減借方2,-2
上面的都沒有余額的

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你好,分錄就是 借-管理費用200,貸-庫存現(xiàn)金, 全額抵減時,借-應交稅費-應交增值稅-減免稅額, 貸-管理費用200
2017-12-08 15:11:38
你好,應交增值稅下的明細科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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