
老師,銷項發(fā)票就以我們開票的時間來劃歸月份了,那進銷票按照什么時間來呢,比如我7月12號進行認證,納稅申報還未報,那認證的這張票可以歸屬到6月份嗎?
答: 是的,報稅之前你選未申報是屬于六月份的
老師我們開銷項發(fā)票開重復(fù)了,8月份開的,已經(jīng)申報納稅了,該怎么辦
答: 對方已經(jīng)認證了?現(xiàn)在需要紅字沖銷。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在上上個個月開出一筆銷項,5月沖紅了,然后開出一張籃字發(fā)票多了8毛,在納稅申報的時候怎么填呢 ,因為系統(tǒng)只出現(xiàn)了籃字,沒有紅字怎么解決 ,是選擇一鍵獲取發(fā)票的
答: 你好,按藍字金額—紅字金額之后的金額申報的
咨詢管理公司的銷項發(fā)票匯總里顯示的稅率是6%,為什么納稅申報表對應(yīng)的銷項要填到11%的稅率里,麻煩解釋一下
我八月底對一些發(fā)票進行了認證,但是9月份沒有開具銷項發(fā)票不用交稅,但是在網(wǎng)上申報納稅的時候這個抵扣的表自動就生成了怎么辦?我本期不需要抵扣啊
請問當(dāng)月未開發(fā)票的收入、銷項稅如何納稅申報?次月開具對應(yīng)發(fā)票后,收入與銷項稅又是怎么納稅申報的呢?謝謝老師~
老師:我10月份開出一張銷項發(fā)票并已申報納稅,11月份我紅沖了這張銷項發(fā)票,請問我報11月份增值稅納稅申報表時,我怎么填這張紅沖我開出的銷項發(fā)票?


學(xué)徒 追問
2019-06-22 15:08
郭老師 解答
2019-06-22 15:09