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郭小婷
于2017-08-16 10:51 發(fā)布 ??1331次瀏覽
田老師
職稱: 會計師
2017-08-16 10:57
應該是填錯了
郭小婷 追問
2017-08-16 11:03
那意思是填寫到對應的6%稅率處吧,
田老師 解答
2017-08-16 11:05
是的
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銷項發(fā)票負數(shù)金額和稅額需要在納稅申報表上顯示嗎?
答: 你好,和藍字發(fā)票合計填藍字。
咨詢管理公司的銷項發(fā)票匯總里顯示的稅率是6%,為什么納稅申報表對應的銷項要填到11%的稅率里,麻煩解釋一下
答: 應該是填錯了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
8月的進項發(fā)票沒有認證,這個8月份還入賬不,在納稅申報表怎樣反映
答: 你好,可以入賬,也可以不入賬的 不需要在申報表反應
本期勾選了,一個進項發(fā)票,稅額有30多萬本年只容許抵扣60%,我這個納稅申報表怎么填?
討論
用于出口的進項發(fā)票在納稅申報表里面怎么填寫
老師,公司銷售發(fā)票開不同稅率1%,5%,3%,請問要怎樣填納稅申報表,謝謝
老師:所開具發(fā)票的銷項稅和納稅申報表的銷項稅少了0.2元,要怎么調(diào)呢?
5月已認證的進項票,5月未開銷項票,請問,在納稅申報表哪個欄次填寫?
田老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.97 解題: 10461 個
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郭小婷 追問
2017-08-16 11:03
田老師 解答
2017-08-16 11:05