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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-06-21 14:43

購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,     
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額,
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

張寧 追問

2019-06-21 14:51

所以老師,這樣做了之后在資產(chǎn)負(fù)債表中就不回有留抵的稅額了是吧

玲老師 解答

2019-06-21 15:03

這樣就是填寫報(bào)表抵了  沒有抵的會(huì)留 抵

張寧 追問

2019-06-21 17:55

玲老師,企業(yè)購(gòu)買的金蝶轉(zhuǎn)件,收到的是增值普票,可以全額做管理費(fèi)用嗎?

玲老師 解答

2019-06-21 17:58

普票就是全額計(jì)管理費(fèi)用,貸銀行存款。

張寧 追問

2019-06-21 18:05

可以不用做分?jǐn)偘??我朋友做了無形資產(chǎn),然后每個(gè)月分?jǐn)?,這樣也可以的吧?

玲老師 解答

2019-06-21 18:22

不用了,現(xiàn)在都是直接記費(fèi)用,看我上面發(fā)你那個(gè)分錄嗎,你就按照那個(gè)做。

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2019-06-21 14:43:23
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-07-04 17:42:09
你好 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:現(xiàn)金 可以全額抵扣增值稅
2019-03-31 11:28:21
你好 可以抵扣增值稅 支付時(shí) 借管理費(fèi)用 貸 庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 抵減稅額時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅(抵減稅額)借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-04-03 16:39:52
你好 可以 全額抵扣,不用認(rèn)證
2020-01-11 10:50:16
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