
老師,請問我這邊有個(gè)客戶6月的時(shí)候要退5月的1包貨(價(jià)值82元),這個(gè)客戶是月結(jié)客戶,開專用發(fā)票,款項(xiàng)在6月底才會到賬,5月的對賬單及發(fā)票都已寄給客戶,收到發(fā)票之后他們才說要退這一包貨,涉及這種退貨發(fā)票我要怎么處理?
答: 你開負(fù)數(shù)發(fā)票沖減收入就可以
收到發(fā)票和對賬單當(dāng)月就要掛應(yīng)付嗎?
答: 你好一般收到發(fā)票就先入賬,不過也看企業(yè)實(shí)際,之后入賬也是可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,開專票的時(shí)間按照對賬單開的,上面沒寫計(jì)量單位,開專票的時(shí)候也沒寫計(jì)量單位,開完后回想一下,沒有沒有計(jì)量單位影響大不大啊,銷售貨物的發(fā)票
答: 你好 開專票 沒有寫單位是不能做賬的; 這個(gè) 是不合規(guī)發(fā)票。 要重新開才行的
您好:開發(fā)票的時(shí)候,需要提供什么單據(jù)才不算虛開,就一個(gè)對賬單可行?開發(fā)票有哪些注意事項(xiàng),謝謝
老師你好,客戶那邊發(fā)過來的對賬單,寫的本次請款未稅是3點(diǎn)的稅,稅額又是1點(diǎn)的,這種發(fā)票該怎么開
老師你好!銀行對賬單798500我8月開票一部分,9月開票一部分怎么做賬?數(shù)據(jù)拆分做嗎?按照發(fā)票做?
發(fā)票增量稅務(wù)讓提供進(jìn)半年的銀行流水,銀行流水和對賬單是一樣的嗎?對賬單可以當(dāng)做銀行流水使用嗎?


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2019-06-20 17:42
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