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送心意

蝴蝶老師

職稱中級會計師

2019-06-19 21:34

你好,你是要發(fā)工資嗎?做發(fā)工資的分錄?

追問

2019-06-19 21:38

追問

2019-06-19 21:39

老師如果分配改成結轉怎么做呢

蝴蝶老師 解答

2019-06-19 21:50

你好,剩下的15000是管理人員的嗎

追問

2019-06-19 21:51

嗯嗯

蝴蝶老師 解答

2019-06-19 21:51

借生產成本甲產品人工 20000貸應付職工薪酬 借生產成本乙產品人工15000貸應付職工薪酬借管理費用15000貸應付職工薪酬

追問

2019-06-19 21:56

老師結轉本月完工入庫的產品的生產成本,其中甲產品負擔21200,乙產品負擔12900怎么做分錄呢?

蝴蝶老師 解答

2019-06-19 22:00

借庫存商品甲21200貸生產成本借庫存商品乙12900貸生產成本

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相關問題討論
你好,你是要發(fā)工資嗎?做發(fā)工資的分錄?
2019-06-19 21:34:39
那么計提工資時的會計分錄怎么做呢?   1.計提工資   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——工資   2.計提社保(企業(yè)部分)   借:××費用(管理/銷售等)   貸:應付職工薪酬——社保   工資是計提了,次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢?   1.發(fā)放工資時   借:應付職工薪酬——工資   貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)   應交稅費——應交個人所得稅   庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-01-10 11:56:06
你好, 為什么要結轉應付職工工資呢
2020-07-18 14:05:26
您好 購入的時候 借:庫存商品 貸:應付賬款 領用的時候 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:庫存商品 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款
2020-03-25 18:01:37
你好,并結轉帶扣款項,這個款項是你單位取得的收入?
2019-08-24 12:01:33
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