老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應(yīng)該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

你好,我想問一下價值比較小的貨物通過國際快遞出口,不報關(guān)不退稅的話,是不是等同國內(nèi)銷售?還要收匯核銷嗎?
答: 對的,同學,是這樣的,要確認的
從國外進口貨物在國內(nèi)銷售,也從國內(nèi)出口貨物到國外銷售,請問我進口貨物的進項可以退嗎
答: 可以抵扣。關(guān)于增值稅發(fā)票能否抵扣17%,關(guān)鍵看公司是否是一般納稅人,如果公司是一般納稅人,就可以利用買貨收到的增值稅發(fā)票抵扣17%的銷項稅(賣貨時按照貨款的17%計算),同理,如果你開據(jù)增值稅發(fā)票,購買方是一般納稅人就可以利用你開給他的增值稅發(fā)票進行17%的抵扣。其實增值稅發(fā)票只針對一般納稅人有用(如果不是一般納稅人就是小規(guī)模納稅人)。如果說是6個點,說明該公司應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人繳納增值稅的依據(jù)是按照銷售貨物的6%(或4%等)計算。如果是一般納稅人繳納增值稅的依據(jù)是銷售貨物的17%(或其他)-購買貨物的17%?!〖{稅人進口貨物,凡已繳納了進口環(huán)節(jié)增值稅的,不論其是否已經(jīng)支付貨款,其取得的海關(guān)完稅憑證均可作為增值稅進項稅額抵扣憑證。 2、銷售的時候,需要繳納增值稅,這是銷項稅。 銷售發(fā)票上的稅額,就是需要繳納的銷項稅。 綜上,銷項稅-進項稅=本期需要繳納的增值稅 滿意,請給五星好評,謝謝支持
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口貨物銷售開的普票應(yīng)填在免抵退辦法出口貨物銷售額還是免稅銷售額
答: 你好,這個填免稅銷售額那里面就行。


會計學堂輔導老師-韓老師 追問
2019-06-19 21:23
會計學堂輔導老師-韓老師 追問
2019-06-19 22:01
武老師 解答
2019-06-19 22:02