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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-01 16:31

你好,不申報出口退稅,要申請免稅做進項轉(zhuǎn)出.
如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項稅

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-01 17:57

有報關(guān)哦,有報關(guān)可以享受免稅

張壹老師 解答

2022-04-01 18:03

你好,有報關(guān)你不退稅,增值稅報表上就要按免稅申報

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你好,不申報出口退稅,要申請免稅做進項轉(zhuǎn)出. 如果不做免稅要視同內(nèi)銷算增值稅銷項稅
2022-04-01 16:31:40
你好,現(xiàn)在取消4月前必須退稅的規(guī)定了,
2022-04-13 20:37:19
1.當內(nèi)銷產(chǎn)生增值稅時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出稅額) 5萬 貸:銀行存款/應(yīng)收賬款等(內(nèi)銷收入對應(yīng)的稅費部分) 5萬 1.當企業(yè)收到出口退稅款時,并且確定其中5萬用于抵減內(nèi)銷應(yīng)納的增值稅,剩余的15萬退稅額直接計入收入: 借:銀行存款 20萬 貸:其他收益/營業(yè)外收入(實際退稅額中的非抵減部分) 15萬 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 5萬
2024-05-27 15:41:39
按內(nèi)銷的確認收入,抵扣進項稅。按表的內(nèi)容逐項填列
2019-04-18 17:28:48
你好,無需結(jié)轉(zhuǎn)
2016-06-30 18:20:42
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