
老師,您好,請問一下去年做賬成本做了暫估款,現(xiàn)在票來了 可以直接修改12月份的賬還是說在今年沖銷呢,主要是現(xiàn)在的發(fā)票金額比之前暫估款多,具體怎么做分錄呢
答: 先把去年暫估的沖了然后再做賬
暫估入庫金額為360 ,跨月實際發(fā)票金額460 應(yīng)該怎么做分錄以及結(jié)成本
答: 你好!你紅字沖減暫估的分錄,然后按正確金額做就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月暫估入帳冰箱5臺,單價1600元,金額9000元,當(dāng)月銷售2臺,計成本3600元。1月收到發(fā)票,單價1660元,金額8300元,上月多記的280元成本如何處理,怎么做分錄?
答: 您好!你那是少記了成本吧。紅字沖減做錯的,然后做正確的到這個月。


ha?ha?ha 追問
2019-06-19 13:53
宋生老師 解答
2019-06-19 13:54
ha?ha?ha 追問
2019-06-19 13:55
宋生老師 解答
2019-06-19 13:57