您好,老師,我這邊2020年a產(chǎn)品(數(shù)量2個)暫估成本64000,2021年1月收到a產(chǎn)品(數(shù)量3個)發(fā)票金額96000,請問這樣怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,成本表應(yīng)該怎么填寫,去年12月該產(chǎn)品是負(fù)庫存2個,直接暫估的成本,今年是把新進來的數(shù)量3個的a產(chǎn)品直接記到成本表的本期增加不,本期減少直接填數(shù)量1,最終本月結(jié)轉(zhuǎn)成本是96000,這樣對不,還是結(jié)轉(zhuǎn)32000啊,求幫助
陶醉的小天鵝
于2021-03-24 16:19 發(fā)布 ??496次瀏覽
- 送心意
閻老師
職稱: 中級會計師
2021-03-24 16:48
你好,如果沒有銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,只需要調(diào)整庫存。
把之前暫估的憑證全部沖掉,按照實際的情況重新做憑證。
只有實現(xiàn)銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本。
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你好,如果沒有銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本,只需要調(diào)整庫存。
把之前暫估的憑證全部沖掉,按照實際的情況重新做憑證。
只有實現(xiàn)銷售了才結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2021-03-24 16:48:18

你好,根據(jù)你的描述,次月發(fā)票到了
借:庫存商品,貸:銀行存款等科目?
2022-03-29 18:23:54

你好,借工程施工-材料
借進項
貸應(yīng)付賬款
2020-05-28 17:45:53

你好,你的內(nèi)賬是分別兩家做,還是就合并一起做
2019-11-01 11:14:06

你好
借;預(yù)收賬款 120萬 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
做這個分錄
2019-01-14 10:56:04
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