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月牙兒
于2019-06-19 11:38 發(fā)布 ??925次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-06-19 11:38
你好期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
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應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)怎么做賬務(wù)處理
答: 你好,這個(gè)是一般納稅人的嗎?
轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
答: 我想問一下轉(zhuǎn)出未交增值稅的賬務(wù)處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
答: 這是個(gè)過度科目啊 你用這個(gè)的話肯定是一借一貸
老師,你好,未交增值稅的賬務(wù)處理怎么做?
討論
稅控服務(wù)費(fèi)賬務(wù)處理最后一步是借:應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎
因?yàn)楣臼切∫?guī)模公司,每個(gè)季度都免征增值稅,做賬務(wù)的時(shí)候有轉(zhuǎn)出未交增值稅,但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)免征增值稅,導(dǎo)致未交增值稅和附加稅賬務(wù)有余額,免征增值稅的賬務(wù)處理怎么處理?
年初的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方余額如何賬務(wù)處理
老師我做賬務(wù)處理未交增值是40.60 然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是11.24 那么我申報(bào)增值稅時(shí) 應(yīng)交增值稅額是51.84。那么請(qǐng)問我賬務(wù)處理如何調(diào)整未交增值是51.84呢
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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