
項目收支結(jié)余表和項目余額表數(shù)據(jù)對不上怎么辦?
答: 只能與當(dāng)事人,一筆一筆核對項目的收支數(shù)據(jù),最后得到雙方認(rèn)可的余額表了。
老師:我有一個項目用的是精斗云,剛開始錄入,錄的是21年6月帳,我在錄7月帳之前結(jié)帳了,那7月開始錄入時各科目余額都是0,能不能每個月結(jié)帳了余額直接轉(zhuǎn)到下個月科目初始余額
答: 同學(xué)你好 對的 這個可以的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司成立半年,進(jìn)項稅額一直大于銷項稅額,沒有交過增值稅,年末應(yīng)交稅費(fèi)余額在借方81.23萬,老師年終結(jié)賬我要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅科目下的: 進(jìn)項稅額(借方余額)、 銷項稅額(貸方余額)、 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 (貸方余額)、 減免稅款(借方余額)這四個科目下的余額,如果要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到那個科目里,怎么結(jié)轉(zhuǎn)!
答: 不交稅怎么會有減免稅款 都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款

