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于2019-06-18 16:48 發(fā)布 ??993次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-18 16:49
您好有部分工資是電話費之類的補貼 不計入工資 單獨核算
想 追問
2019-06-18 16:58
如果會計分錄上面那樣寫,不就計入工資了嗎
2019-06-18 16:59
上面那樣寫是對還是不對呢
bamboo老師 解答
2019-06-18 17:00
一般是應該合并計入工資的 這樣寫的話 社保申報 工會經(jīng)費 殘疾人申報的時候基數(shù)會小點
2019-06-18 17:15
好的
2019-06-18 17:16
這樣寫是合規(guī)的吧
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
2019-06-18 17:47
謝謝
2019-06-18 18:14
不用謝 如果您對我的回復滿意 請及時給予好評 謝謝您
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為什么有些會計會 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-郵電費
答: 您好 有部分工資是電話費之類的補貼 不計入工資 單獨核算
借:銷售費用-職工薪酬 管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資
答: 你好,你想問的問題具體是?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
員工福利費,或者公司承擔的社保費,我是做的借;管理費用——管理人員職工薪酬貸:應付職工薪酬——應付員工福利費和應付職工薪酬——社保費,我借方都是管理費用——管理費人員職工薪酬這樣做是對的嗎
答: 應該記入,管理費用-福利費
2018年11月工資發(fā)錯了,計提,借:管理費用_管理人員職工薪酬10000,貸:應付職工薪酬 10000,發(fā)放,借:應付職工薪酬 10000,貸:庫存現(xiàn)金10000,實際上應該是,計提:借:管理費用_管理人員職工薪酬10000 貸:應付職工薪酬-工資 8470.8 應付職工薪酬-社保 1029.2 應付職工薪酬-社保 500 如何調(diào)整?具體分錄怎么做?
討論
發(fā)給員工的過節(jié)費是計入管理費用-福利費還是應付職工薪酬或管理費用-職工薪酬?
這個是管理費用里的職工薪酬和應付職工薪酬,什么算是應付職工薪酬是平的?
#提問#請問老師買的西服三件套做分錄借管理費用-管理人員職工薪酬,貸應付職工薪酬-福利費,借應付職工薪酬-福利費,貸銀行存款,這樣對嗎?那計提時是管理費用-福利費還是管理費用-管理人員職工薪酬呢?謝謝
公司支付的水電工工資通過應付職工薪酬核算嗎?借:管理費用--勞務費,貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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