
成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在庫存數(shù)字是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整?
答: 你好,沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借;庫存商品,貸;主營業(yè)務(wù)成本
在1月份的賬套中,把1月的采購成本結(jié)轉(zhuǎn)錯了,數(shù)量多結(jié)轉(zhuǎn)了一位數(shù),導(dǎo)致現(xiàn)在庫存是負(fù)數(shù),如何調(diào)整呢。金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)錯,但是數(shù)據(jù)庫存是負(fù)數(shù)了
答: 你好,你需要反過賬到1月份把數(shù)量修改到正確的才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何調(diào)整為負(fù)數(shù)的庫存帳?1、剛接手一個公司,庫存帳為負(fù)數(shù),前任會計結(jié)轉(zhuǎn)成本按產(chǎn)品的定額成本結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)果多結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在我要怎么調(diào)整2、原來沒有庫存商品明細(xì)賬,且會計賬目很亂,現(xiàn)在如何新建3、考慮到稅收問題,是否庫存賬應(yīng)該弄兩套
答: 先做一下庫存盤點,再做一份情況說明,把庫存調(diào)整為現(xiàn)在的實際庫存,根據(jù)現(xiàn)在的實際庫存建庫存商品明細(xì)賬,如果有不開票的,最好把不開票的和開票的分開,不能混在一起

