
清庫存,之前沒有暫估,負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,如何把負庫存清賬
答: 您好,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
老師你好,去年多結(jié)轉(zhuǎn)成本9萬多,接賬時已做過匯繳,現(xiàn)在庫存為負數(shù),怎么辦呢?
答: 您好,確實是賬務(wù)處理錯誤的話,是可以更正申報的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們采用月末一次性加權(quán)平均法結(jié)轉(zhuǎn)成本,到現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)庫存越來越小,再結(jié)轉(zhuǎn)就為負數(shù)了,請問是我結(jié)轉(zhuǎn)成本的方法錯了嗎?
答: 存貨單位成本=[月初庫存貨的實際成本+∑(當月各批進貨的實際單位成本×當月各批進貨的數(shù)量)]/(月初庫存存貨數(shù)量+當月各批進貨數(shù)量之和) 當月發(fā)出存貨成本=當月發(fā)出存貨的數(shù)量×存貨單位成本 當月月末庫存存貨成本=月末庫存存貨的數(shù)量×存貨單位成本 是按這關(guān)系設(shè)置的公式嗎?


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-05 09:05
會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2018-12-05 09:06
bamboo老師 解答
2018-12-05 09:08