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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-17 15:01

內(nèi)外帳不能合并,只能以外帳為準(zhǔn)。內(nèi)帳不在記賬就可以了。因?yàn)閮?nèi)外帳有重復(fù)部分。

靜靜地、聼 追問

2019-06-17 15:03

以外賬為準(zhǔn)的話 給老板的報(bào)表就不準(zhǔn)確了

姜老師 解答

2019-06-17 15:05

給老板報(bào)表和給稅務(wù)局報(bào)表不是一回事兒。如果是給老板報(bào)表只能是內(nèi)帳,這樣才能核算清楚。

靜靜地、聼 追問

2019-06-17 15:11

是的,但是以后的賬實(shí)打?qū)嵉淖?,所以這個(gè)要怎么銜接?合并期初數(shù)據(jù)以外賬為準(zhǔn) 還是以內(nèi)賬為準(zhǔn)

姜老師 解答

2019-06-17 15:29

實(shí)打?qū)嵉淖鑫医ㄗh以后發(fā)生的業(yè)務(wù)開始做,不是和之前對(duì)接。以以后發(fā)生業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。

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內(nèi)外帳不能合并,只能以外帳為準(zhǔn)。內(nèi)帳不在記賬就可以了。因?yàn)閮?nèi)外帳有重復(fù)部分。
2019-06-17 15:01:00
您好,就是各個(gè)科目相加即可
2021-09-25 17:06:38
你好,無法實(shí)現(xiàn)兩個(gè)賬套合并為一個(gè)的
2019-08-09 09:53:21
你是指子公司的權(quán)益抵消嗎,就是子公司財(cái)務(wù)報(bào)表里面的所有者權(quán)益,實(shí)收資本,資本公積,和母公司長(zhǎng)投抵消
2020-07-02 12:08:22
您好,其實(shí)就是按您的實(shí)際業(yè)務(wù)做賬,沒有發(fā)票的,您再用一個(gè)個(gè)體戶的名義開發(fā)票給公司
2019-12-21 16:04:20
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