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送心意

陳俊帆老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-29 22:09

將資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)利,全部沖銷就是

落后的魔鏡 追問(wèn)

2020-05-29 22:11

比如說(shuō)賬上有80萬(wàn)是零余額資金,我現(xiàn)在要把轉(zhuǎn)到b單位,要如何做賬

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:15

借,累計(jì)結(jié)余
貸,零余額。。。

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:18

滿意,請(qǐng)給五分好評(píng)

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:26

我給你寫一個(gè)總科目吧
借,所有者權(quán)益科目
負(fù)債科目
貸,資產(chǎn)科目

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

這個(gè)就是總的思想了,反正就是把資產(chǎn)沖了,把負(fù)債充了,把所有者權(quán)益也沖掉

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 22:27

滿意,請(qǐng)給五分好評(píng)

落后的魔鏡 追問(wèn)

2020-05-29 23:09

問(wèn)題是累計(jì)盈余為負(fù)數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-29 23:15

你們單位居然把往來(lái)款,也就是代管資金都用了

落后的魔鏡 追問(wèn)

2020-05-30 15:37

我就把零余額的轉(zhuǎn)出,借:累計(jì)盈余、貸:零余額

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 17:08

對(duì)呀,就應(yīng)該這么說(shuō),你的分錄是對(duì)的。

落后的魔鏡 追問(wèn)

2020-05-30 17:24

但把今年5月份的費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)后累計(jì)盈余就負(fù)數(shù)了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

是不是收入沒(méi)有記賬哦?不然累計(jì)英語(yǔ)怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?,要不然就是你把代管資金,也就是說(shuō)其他人的錢花了

陳俊帆老師 解答

2020-05-30 22:08

然后合并的時(shí)候把這些科目全部取消就可以了,不要糾結(jié)于這些東西,跟你沒(méi)多大關(guān)系

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你好,同學(xué)。 劃出方 借 凈資產(chǎn)類 貸 負(fù)債類 資產(chǎn)類 劃入方 借 資產(chǎn)類 負(fù)債類 貸 凈資產(chǎn)類 是這樣進(jìn)行合并的
2020-05-30 17:02:27
你好。同學(xué)。直接數(shù)據(jù)相加,有相關(guān)的往來(lái)沖銷掉了。
2019-03-29 12:13:13
將資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)利,全部沖銷就是
2020-05-29 22:09:44
同學(xué),你好 你需要聯(lián)系軟件服務(wù)商,后臺(tái)處理
2022-02-10 10:07:25
同學(xué)你好 ?如果是兩個(gè)單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可。如果原來(lái)兩個(gè)單位互有往來(lái)帳項(xiàng),在合并時(shí)先對(duì)沖
2022-11-07 09:24:38
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