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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務(wù)師

2019-06-17 14:51

基金公司的費用方面和其他公司沒有什么不同,國家對這塊也么有特殊規(guī)定

plasticine玉?? 追問

2019-06-17 14:52

這是我面試一個基金公司,領(lǐng)導(dǎo)問我的,我該如何回復(fù)他的問題

三寶老師 解答

2019-06-17 14:55

管理f費用(業(yè)務(wù)招待費、差旅費等)沒有特殊的,和其他公司一樣
對應(yīng)的基金費用,根據(jù)不同類型的基金公司,費用不同,股權(quán)基金,對應(yīng)的成本費用就是投資成本,證券投資基金,對應(yīng)的成本費用就是證券交易費用

plasticine玉?? 追問

2019-06-17 14:57

老師,這個能具體點嗎,因為他還牽扯說什么注意事項,比例什么的

三寶老師 解答

2019-06-17 15:03

根據(jù)問題,應(yīng)該還是問的一般費用費用,內(nèi)容太多,你可以參考相關(guān)會計制度等
比重:只有業(yè)務(wù)招待費的稅前扣除為60%,其他不涉及比重問題,差旅費等實報實銷,注意事項是:本單位的車輛才可以報銷車輛費用

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基金公司的費用方面和其他公司沒有什么不同,國家對這塊也么有特殊規(guī)定
2019-06-17 14:51:49
您好!確認遞延所得稅資產(chǎn)或者負債,要以未來能轉(zhuǎn)回的金額為準(zhǔn),假如當(dāng)年確認可抵扣暫時性差異為1000萬元,本應(yīng)當(dāng)確認遞延所得稅資產(chǎn)250萬元,但如果未來可轉(zhuǎn)回的金額只有125萬元,那么就只能確認125萬元,那為什么會出現(xiàn)這種情況呢?有兩種原因,比如未來應(yīng)納稅所得額只有500萬元,稅率25%,那么只能轉(zhuǎn)125萬元,還有一種原因,未來雖然應(yīng)納稅所得額有1000萬元,但稅率變成12.5%,那么本年也只能確認125,就本題而言,從之前填寫的那張表可以看出,2013年確認的可抵扣暫時性差異800萬元,有400萬元在2016年轉(zhuǎn)回,剩下400萬元在2017年轉(zhuǎn)回,由于題目告訴您了三免三減半,2014-2016這三年適用稅率12.5%,2017年適用稅率恢復(fù)到25%,所以才有了2013年確認的遞延所得稅資產(chǎn)余額=400*12.5%+400*25%
2019-06-24 10:57:52
書上是對的,與權(quán)益相關(guān)發(fā)生的費用,就是要沖減權(quán)益的,例如發(fā)行股票的時候發(fā)生一些發(fā)行費,要沖減獲取的資本公積,而不能直接進損益的。希望你喜歡我的回答,謝謝。
2019-07-12 08:56:00
您好,學(xué)員,收回已轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款的會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款30 貸:壞賬準(zhǔn)備30 同時, 借:銀行存款30 貸:應(yīng)收賬款30 所以應(yīng)收賬款的賬面余額=200+20+30-30 期末轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備的分錄為: 借:壞賬準(zhǔn)備6 貸:資產(chǎn)減值損失(現(xiàn)在科目為信用減值損失)6 根據(jù)上述分錄,所以壞賬準(zhǔn)備的余額=20+30-6
2019-03-06 17:10:27
請問:zx2011112213797號問題,被提請上級解答,哪我們大概什么時間,在什么地方可以看到回答呢?.
2017-07-01 13:53:47
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