
我這個原材料供應商比如賣魚的都是開蔬菜的發(fā)票來結賬行嗎?因為開魚發(fā)票要含稅,開蔬菜發(fā)票不含稅
答: 那你銷售出去沒發(fā)開魚,或者原材料領用領不出魚
收到原材料發(fā)票不含稅100元,可抵扣稅金17元,實際到貨原材料不含稅80元,怎么做分錄?供應商答應下次發(fā)貨給補上
答: 您好!你可以先按發(fā)票入賬,差額備查簿中登記
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司缺A公司材料發(fā)票,B購買的材料開的A公司的抬頭,B把不含稅的材料款打到我的賬戶,我再把材料款打到A公司,A公司再把錢付給材料供應商,稅由我交。我改如何做賬?內部賬
答: 借銀行存款 貸其他應付款-a。2,借其他應付款-a 管理費用-發(fā)票稅金等 貸銀行存款。
建筑公司購進原材料,供應商開具了增值稅普通發(fā)票不能抵扣,那做分錄的時候是借:原材料(不含稅價),應交稅費-應交增值稅,還是直接借:原材料(含稅價)?
老師好,我公司3月份收到送來的原材料,沒有發(fā)票,我按不含稅的暫估供應商。到了4月,發(fā)票回來了,我還需要把3月份的分錄紅字沖了,再做一份正確的嗎?這樣做好麻煩是的嗎?謝謝老師。
老師你好 我是做包裝袋的 有個客戶要求開3個點發(fā)票就可以合作 我只是個體開不了票 我的原材料供應商能開6個點的票 我想問下這里面的利益關系是怎么樣的 應該怎么操作才能讓大家都沒有損失 謝謝了

