請(qǐng)問老師個(gè)稅退回的手續(xù)費(fèi)怎么做賬 問
你好,這個(gè)借銀行存款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。 答
老師,我去年第四季度申報(bào)的增值稅報(bào)表申報(bào)了出口 問
你好,你這個(gè)本身免稅。是沒有滯納金的。 答
老師,我這邊收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方需 問
你好,等對(duì)方開了紅字發(fā)票之后,你再去沖減 答
零售環(huán)節(jié)的黃金首飾稅費(fèi)會(huì)涉及到哪些,可以簡(jiǎn)易或 問
您好,這種不能按簡(jiǎn)易,如果回收舊的,才能按差額 答
老師,稅前工資2.6萬,專項(xiàng)扣除1000.5 社保公積金個(gè) 問
同學(xué),你好 這個(gè)工資高,建議一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)申報(bào) 答

老師,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算清繳填寫營(yíng)業(yè)外收入哪一項(xiàng)
答: 你好,小微企業(yè)增值稅季報(bào)不足30萬免稅,免得增值稅計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,填寫營(yíng)業(yè)外收入的其他欄次
問個(gè)問題,小微企業(yè)免交的增值稅,做了營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)收入是否要計(jì)算企業(yè)所得稅?
答: 是的,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是需要交企業(yè)所得稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,小微企業(yè)免交的增值稅, 記入營(yíng)業(yè)外收入中, 要交企業(yè)所得稅嗎?
答: 你好,小微企業(yè)免交的增值稅, 記入營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是需要計(jì)入利潤(rùn)總額計(jì)算繳納企業(yè)所得稅的

