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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-14 11:48

你好!這個(gè)不需要單獨(dú)計(jì)提

信魚(yú) 追問(wèn)

2019-06-14 11:51

老師,不用提前計(jì)提?是在下月已經(jīng)抵扣的月份直接進(jìn)“其他收益”嗎?

宋生老師 解答

2019-06-14 11:55

你好!是的?,F(xiàn)在的規(guī)定就是這樣的

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你好!這個(gè)不需要單獨(dú)計(jì)提
2019-06-14 11:48:04
就是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),如果 還需要交稅,就是用加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)去減,能抵多少抵多少,如果是算出來(lái)是0,不交稅了。如果是算出來(lái)還是正數(shù),交稅處理。如果是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就是負(fù)數(shù)了,就不用加計(jì)抵減,加計(jì)抵減的數(shù)據(jù)下月再抵,留在賬上。
2019-05-09 16:12:24
借:未交增值稅 貸:其他收益
2022-07-29 04:43:04
你好,如果進(jìn)項(xiàng)是成本或費(fèi)用發(fā)票,那么借管理費(fèi)用等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
2019-03-24 10:36:00
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅8.257 貸:其他收益 8.257
2019-05-15 16:59:04
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