
6月30日,行政部報(bào)銷2018年第三四季度報(bào)刊費(fèi)3600元,此筆款項(xiàng)由員工張恩惠先行墊付經(jīng)審批后由銀行轉(zhuǎn)賬付訖。答案是借:管理費(fèi)用 3600,貸:銀行存款3600.我的答案是,借:管理費(fèi)用3600,貸:其他應(yīng)付款,3600, 借:其他應(yīng)付款 3600,貸,銀行存款 3600,可以嗎
答: 都是可以的,你的答案 和解析最終是一樣的。只是你兩步做了
借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款核銷2019年其他應(yīng)付款,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款,銀行存款多扣了100,怎么處理這100元?
答: 你好 你實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 這個(gè)多扣的錢會還你們嗎
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,給公司經(jīng)理銀行轉(zhuǎn)賬50000元,里面是他當(dāng)月工資和之前她先墊付的報(bào)銷費(fèi)用2000元 分錄,借: 其他應(yīng)付款50000 貸:銀行存款50000 對嗎?分不清是記應(yīng)收還是應(yīng)付
答: 那做其他應(yīng)付款,之前先墊付后續(xù)報(bào)銷做的其他應(yīng)付款,之前她先墊付的報(bào)銷費(fèi)用2000元 這個(gè)之前做借xx費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款嗎?

