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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-12 13:42

你好  這個(gè)你先去查下這個(gè)科目的明細(xì)賬 對(duì)應(yīng)這個(gè)客戶的賬務(wù)情況 看是不是對(duì)方多收款了 導(dǎo)致有

Vicky^ 追問(wèn)

2019-06-12 13:44

現(xiàn)在確定這個(gè)客戶無(wú)欠款 怎么平賬呢?

meizi老師 解答

2019-06-12 13:53

你好 無(wú)欠款怎么會(huì)負(fù)數(shù)了 意思也沒(méi)有多交錢給你們 那么你也要看看之前分錄是否金額錯(cuò)了 不然沒(méi)多交 也沒(méi)金額錯(cuò)誤 不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的

Vicky^ 追問(wèn)

2019-06-12 13:59

有沒(méi)有一種可能是客戶付款了 我們未開票 導(dǎo)致的呢?如果是這樣的話 現(xiàn)在不開票了 怎么平賬呢?

meizi老師 解答

2019-06-12 14:05

你好 沒(méi)開票的話也需要做賬體現(xiàn)成本費(fèi)用的 不應(yīng)該這樣掛著負(fù)數(shù)體現(xiàn) 應(yīng)該是單獨(dú)做表來(lái)統(tǒng)計(jì) 那你之前是怎么做賬的 分錄是怎么樣的

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你好 這個(gè)你先去查下這個(gè)科目的明細(xì)賬 對(duì)應(yīng)這個(gè)客戶的賬務(wù)情況 看是不是對(duì)方多收款了 導(dǎo)致有
2019-06-12 13:42:07
你好,你單位是什么情況導(dǎo)致的其他應(yīng)收款期末余額還是負(fù)數(shù)呢?正常來(lái)說(shuō)其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)應(yīng)當(dāng)在其他應(yīng)付款填寫才是啊
2020-04-20 10:17:09
可以用預(yù)收賬款科目
2020-05-11 10:05:11
您好!計(jì)入預(yù)收賬款就可以了 借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款。
2017-06-27 10:34:18
應(yīng)收借方是 應(yīng)收 負(fù)數(shù)是應(yīng)付的意思
2018-12-24 13:10:54
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