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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-09-22 10:16

在做資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候,那不應(yīng)該把這筆款項(xiàng)記在預(yù)收賬款中嗎?她現(xiàn)在記在應(yīng)收帳款中,這樣可以的嗎?

idear 追問(wèn)

2015-09-22 10:25

謝謝老師,結(jié)果倒是一樣,但是看著應(yīng)收賬款有個(gè)負(fù)數(shù)就怪怪的。。。。。。

鄒老師 解答

2015-09-22 10:14

應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),說(shuō)明是對(duì)這個(gè)客戶(hù)的預(yù)收賬款,票還有一部分沒(méi)有開(kāi)給他們

鄒老師 解答

2015-09-22 10:18

按規(guī)定是計(jì)入預(yù)收賬款,如果他記在應(yīng)收負(fù)數(shù),其實(shí)結(jié)果也是一樣的

鄒老師 解答

2015-09-22 10:28

不客氣
有的財(cái)務(wù)軟件可能無(wú)法準(zhǔn)確分析應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付期末余額在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填列,所以就出現(xiàn)這種情況

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應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),說(shuō)明是對(duì)這個(gè)客戶(hù)的預(yù)收賬款,票還有一部分沒(méi)有開(kāi)給他們
2015-09-22 10:14:51
你好 賬務(wù),不處理 報(bào)表,重分類(lèi)為預(yù)收賬款
2019-07-28 23:28:30
是科目余額表里應(yīng)收賬款的貸方填入報(bào)表的預(yù)收賬款,科目余額表里應(yīng)付賬款的借方填入報(bào)表的預(yù)付賬款
2019-04-11 13:42:08
您好,他是借方的負(fù)數(shù)的,是對(duì)的
2022-10-17 10:00:26
您好,您具體去看下明細(xì)科目對(duì)余額,應(yīng)收是負(fù)數(shù)說(shuō)明里面又預(yù)收賬款,應(yīng)付是負(fù)數(shù),說(shuō)明里面有預(yù)付賬款
2019-01-08 12:15:35
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