
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 應(yīng)交稅款借方3642.85貸方2446.62期末余額是-1196.23怎做結(jié)轉(zhuǎn)幫忙帶上數(shù)據(jù)
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅2446.62 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入 你借方3642.85是什么情況形成的
借:應(yīng)收賬款或銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入老師請問,營業(yè)外收入的明細科目選哪個?
答: 可以自己新增一個,增值稅減免
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
以前的老會計用的是經(jīng)營收入這個會計科目,并縣應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅也計入了經(jīng)營收入,現(xiàn)在我進行錯賬更正,就成了主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在科目匯總表中的經(jīng)營收入是-3502,主營業(yè)務(wù)收入是3841.02,但主營業(yè)務(wù)收入都被結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,現(xiàn)在這兩個科目月末有余額,要怎么處理呢?本來應(yīng)該是要沒有余額的
答: 你好,把經(jīng)營收入調(diào)整到主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 借;經(jīng)營收入 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 調(diào)整之后,收入類應(yīng)當是沒有余額的才對啊

