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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-15 09:04

借;應收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅2446.62 
 借;應交稅費-應交增值稅 貸;營業(yè)外收入  
你借方3642.85是什么情況形成的

追問

2017-07-15 09:09

借方是負數(shù)5%的發(fā)票的稅款 
貸方是正數(shù)3%的發(fā)票的稅款 
為啥要借應收賬款????

鄒老師 解答

2017-07-15 09:10

負數(shù)發(fā)票 
借;主營業(yè)務收入    應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目 
因為如果款項沒有收到就借方應收賬款了

追問

2017-07-15 09:20

借方3642.85做結轉 
借主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅3642.85貸應收賬款3642.85就做這一步 
貸方2446.62做結轉 
借應收賬款2446.62貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅2446.62 
借;應交稅費-應交增值稅 2446.62貸;營業(yè)外收入 2446.62 
意思是借方收不回來轉應收賬款,貸方減免稅結轉到營業(yè)外收入,為啥是主營業(yè)務收入主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅  ?應交稅費是主營業(yè)務收入的2級科目???直接主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 -減免稅不可以嗎

鄒老師 解答

2017-07-15 09:21

主營業(yè)務收入    ,應交稅費——應交增值稅,是兩個分開的科目

追問

2017-07-15 09:24

借方3642.85做結轉 
借      主營業(yè)務收入3642.85   應交稅費-應交增值稅3642.85    貸    應收賬款3642.85就做這一步 
借方             主營業(yè)務收入跟應交稅費-應交增值稅做一個就可以是吧做兩個借貸不相等啊

鄒老師 解答

2017-07-15 09:26

只需要把借方與貸方的應交稅費——應交增值稅的差額結轉到營業(yè)外收入

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沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
您好,計入應交稅費-預繳增值稅 科目
2019-05-28 17:10:21
你好!那個意思是把減掉預繳后的轉到未交,如果預繳大于應交當期就不用繳納了。
2018-11-11 13:37:39
可以,按你寫的這個做可以
2020-10-07 11:02:32
您好!月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2017-06-09 14:48:21
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