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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-12 10:50

我也是像你這樣更正的,我是一筆的沖銷,然后,再重新做的分錄,因?yàn)橹暗睦蠒?huì)計(jì)有個(gè)經(jīng)營(yíng)收入算錯(cuò)了,就是多算了,還有就是本來應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的數(shù),老會(huì)計(jì)全部計(jì)到經(jīng)營(yíng)收入了,所以才會(huì)這樣,例如:之前老會(huì)計(jì)做的:借:銀行存款 11070 貸:其他應(yīng)付款 10168 經(jīng)營(yíng)收入 902,我更正后的分錄是:借:銀行存款 11070 貸:其他應(yīng)付款 10350 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 699.03   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 20.97,

天之痕 追問

2016-11-12 11:17

我們之前老會(huì)計(jì)算的稅率是3%,那之前老會(huì)計(jì)多算了的經(jīng)營(yíng)收入,要怎么處理。本來是沒有這么多收入的,現(xiàn)在我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的期末余額是3841.02,經(jīng)營(yíng)收入的期末余額是-3502,這個(gè)要怎么處理,這個(gè)是按你的說的錯(cuò)賬更正后的結(jié)果

天之痕 追問

2016-11-12 17:50

就是這個(gè)問題,涉及到利潤(rùn)表的編制,導(dǎo)致后面不平

鄒老師 解答

2016-11-12 10:44

你好,把經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
借;經(jīng)營(yíng)收入   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
調(diào)整之后,收入類應(yīng)當(dāng)是沒有余額的才對(duì)啊

鄒老師 解答

2016-11-12 11:00

你好,做這個(gè)調(diào)整分錄
借; 經(jīng)營(yíng)收入 902  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入902/1.06  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅902/1.06*6%

鄒老師 解答

2016-11-12 11:18

如果稅率是3%,做這個(gè)調(diào)整分錄
借; 經(jīng)營(yíng)收入 902 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入902/1.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅902/1.03*3%

鄒老師 解答

2016-11-12 17:51

怎么會(huì)不平呢,你需要理理這里面的關(guān)系

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,把經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借;經(jīng)營(yíng)收入 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 調(diào)整之后,收入類應(yīng)當(dāng)是沒有余額的才對(duì)啊
2016-11-12 10:44:21
沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,借 庫存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019-07-06 16:41:22
可以自己新增一個(gè),增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
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