以前的老會(huì)計(jì)用的是經(jīng)營(yíng)收入這個(gè)會(huì)計(jì)科目,并縣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅也計(jì)入了經(jīng)營(yíng)收入,現(xiàn)在我進(jìn)行錯(cuò)賬更正,就成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在科目匯總表中的經(jīng)營(yíng)收入是-3502,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是3841.02,但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都被結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在這兩個(gè)科目月末有余額,要怎么處理呢?本來應(yīng)該是要沒有余額的
天之痕
于2016-11-12 10:41 發(fā)布 ??1300次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-11-12 10:50
我也是像你這樣更正的,我是一筆的沖銷,然后,再重新做的分錄,因?yàn)橹暗睦蠒?huì)計(jì)有個(gè)經(jīng)營(yíng)收入算錯(cuò)了,就是多算了,還有就是本來應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的數(shù),老會(huì)計(jì)全部計(jì)到經(jīng)營(yíng)收入了,所以才會(huì)這樣,例如:之前老會(huì)計(jì)做的:借:銀行存款 11070 貸:其他應(yīng)付款 10168 經(jīng)營(yíng)收入 902,我更正后的分錄是:借:銀行存款 11070 貸:其他應(yīng)付款 10350 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 699.03 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 20.97,
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,把經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)
借;經(jīng)營(yíng)收入 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
調(diào)整之后,收入類應(yīng)當(dāng)是沒有余額的才對(duì)啊
2016-11-12 10:44:21

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

你好,借 庫存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019-07-06 16:41:22

可以自己新增一個(gè),增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
天之痕 追問
2016-11-12 11:17
天之痕 追問
2016-11-12 17:50
鄒老師 解答
2016-11-12 10:44
鄒老師 解答
2016-11-12 11:00
鄒老師 解答
2016-11-12 11:18
鄒老師 解答
2016-11-12 17:51