
老師我想請問下 我有一張進項發(fā)票 準備認證后做進項稅額轉出 我做分錄時 是直接在借方用“應交增值稅進項稅額轉出”科目 還是先用“應交增值稅進項稅額” 然后再做轉出“借:應交增值稅進項稅額”“貸:應交增值稅進項稅額轉出”分錄?
答: 您好 您可以在入賬的時候跟成本費用一起做 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
這筆分錄,現(xiàn)在申報表需要做進項稅額轉出后,那分錄是不是直接做借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉出53.23 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額52.23 是這樣做進項轉出分錄么?
答: 分錄是,借管理費用-福利費 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出。)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問,月底進項稅額大于銷項稅額,而且有進項稅額轉出,如何做分錄結轉到轉出未交增值稅分錄
答: 你好,進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出分別是多少呢??
進項大于銷項,涉及到以下科目,可以這樣做分錄嗎?借:銷項稅額 進項稅額轉出 轉出未交增值稅 貸:進項稅額還需要再結轉“轉出未交增值稅”嗎?
進項稅額轉出了,已做分錄借管理費,貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出但月底進項大于銷項,這筆進項稅額轉出是不是就不要做結轉了?
地稅在抽查企業(yè)時,發(fā)現(xiàn)2016年有進項抵扣的發(fā)票有問題,需要做進項稅額轉出,在2017年2月補繳了增值稅、滯納金、地稅的一稅兩費,這應該怎么做分錄啊


1+1=3的小幸福 追問
2019-06-10 13:54
岳老師 解答
2019-06-10 20:22