老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來(lái)因?yàn)楦鞣N原因訂單 問(wèn)
你好,你這個(gè)需要跟對(duì)方去確認(rèn),如果確認(rèn)不用再開(kāi)票了,你就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。 答
不明白BD選項(xiàng)怎么算,題目中也沒(méi)有說(shuō)明權(quán)重呀 問(wèn)
B 選項(xiàng)(錯(cuò)誤):組合標(biāo)準(zhǔn)差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無(wú)法通過(guò)權(quán)重讓風(fēng)險(xiǎn)完全抵消,標(biāo)準(zhǔn)差不可能為 0?。D 選項(xiàng)(正確):組合標(biāo)準(zhǔn)差≤各資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差最大值(乙的15%?),因全投乙時(shí)標(biāo)準(zhǔn)差為15%,故組合標(biāo)準(zhǔn)差不超過(guò)15%?。 答
老師請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加嗎?報(bào)表 問(wèn)
當(dāng)月需要計(jì)提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會(huì)舉辦游泳比賽,獲獎(jiǎng)著按偶然所得繳納個(gè)人 問(wèn)
您好, 這個(gè)沒(méi)有限制,都需要申報(bào) 答
老師好,1-5月個(gè)人所得稅每月申報(bào)金額都低于5000,6 問(wèn)
你好,回去更正申報(bào)治可以 答

5月有可以抵扣的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi),但是我們沒(méi)有增值稅要交。5月申報(bào)的時(shí)候是否要把可以抵扣的增值稅填在增值稅申報(bào)表里還是到要交增值稅的時(shí)候才填?
答: 您好 可以等到需要交納增值稅的時(shí)候填寫(xiě)
9月份的時(shí)候稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元,9月份填報(bào)表的時(shí)候填寫(xiě)了抵扣增值稅,但是9月份免稅的,現(xiàn)在12月份我有增值稅需要交,是不是可以抵扣,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-稅費(fèi)減免 帶:營(yíng)業(yè)外收入-
答: 同學(xué) 您好 您9月份的時(shí)候抵扣成功了么 如果沒(méi)有成功 那現(xiàn)在可以抵扣 您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我是小白,我想問(wèn)下,我報(bào)增值稅零申報(bào)的話,我的報(bào)表是不是可以全部填零,同時(shí)現(xiàn)在沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),而且4月份火車(chē)票和飛機(jī)票不是可以抵增值稅嗎,但是4月份報(bào)稅也是零申報(bào)的,我沒(méi)有把這個(gè)錄到增值稅申報(bào)表里,我5月份也只有一個(gè)稅控盤(pán)的全額抵扣,報(bào)稅的話還是零申報(bào),我這個(gè)月報(bào)稅的話,是不是報(bào)表也可以全部填零,把四月份的那些飛機(jī)票火車(chē)票的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅和5月份的稅控盤(pán)的全額抵扣錄到增值稅申報(bào)表中去就可以了,
答: 四月份有業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表不能0申報(bào)了 出差的能抵扣需要填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)

