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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-08 10:53

同學(xué) 您好 
您9月份的時(shí)候抵扣成功了么 如果沒有成功 那現(xiàn)在可以抵扣 您收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的

追問

2019-01-08 10:55

9月份沒有抵扣,借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 
                             貸:庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-01-08 10:57

那這個(gè)月可以抵扣 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 
貸:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)

追問

2019-01-08 10:58

那我發(fā)票9月份已經(jīng)貼了,現(xiàn)在就做個(gè)分錄可以了,不需要貼了

bamboo老師 解答

2019-01-08 10:59

是的 可以直接做分錄就可以了

追問

2019-01-08 11:01

好的,還有一個(gè)就是我上個(gè)月計(jì)提了城市維護(hù)建設(shè)稅但是這個(gè)月沒有扣,免稅了 
我做分錄是不是這樣  借:應(yīng)交稅費(fèi)-城市維護(hù)建設(shè)稅 
                                 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

bamboo老師 解答

2019-01-08 11:03

是的 您的分錄書寫正確

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,沒錯(cuò)的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
你好,直接借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入。
2021-02-07 09:44:24
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
銷售時(shí)正常確認(rèn)應(yīng)交增值稅: 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 如果申報(bào)可以免稅,則: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2018-03-02 10:34:26
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