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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-09 21:23

沒收到發(fā)票的 后期會開給你的  先暫估入庫入賬  你收到發(fā)票沖暫估分錄 然后根據(jù)開票做賬 銷售后按銷售處理結轉成本

陽光 追問

2019-06-09 21:25

借,銀行存款4000
       應收賬款3200
      貸主營業(yè)務收入
               進項稅額,貸的3200怎么做

meizi老師 解答

2019-06-10 07:46

是你們賣貨物還是買貨物 你上面寫的又是買貨物 所以我說購進沒發(fā)票要暫估  你應該是賣貨物吧。。

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沒收到發(fā)票的 后期會開給你的 先暫估入庫入賬 你收到發(fā)票沖暫估分錄 然后根據(jù)開票做賬 銷售后按銷售處理結轉成本
2019-06-09 21:23:54
收到借應收票據(jù)20,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,預收賬款5 背書出去,借庫存商品,進項,預付賬款2貸應收票據(jù)20
2019-05-31 20:37:25
您好!先開發(fā)票的,要按發(fā)票確認收入和稅金 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2018-05-28 14:22:42
具體分錄: 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 開發(fā)票后: 借:應收賬款 貸:庫存商品 貨款到賬后: 借:主營業(yè)務收入 貸:應收賬款
2020-04-03 10:32:20
借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2017-06-09 09:41:51
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