
老師,我們公司銷售燈具與對方簽訂了60萬的銷售合同,為了收對方預(yù)付款,5月份給對方開票開了18萬的燈具發(fā)票,但是我們的庫存沒有貨,也沒有進貨成本票,也未向?qū)ο蟀l(fā)貨,月末該怎么做賬, 請詳細指導(dǎo)一下,謝謝!
答: 你好!借銀行存款 貸 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費
計劃成本下款已付,貨已到,發(fā)票未到,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 次月收到發(fā)票:借:應(yīng)付賬款-暫估 進項稅 貸:應(yīng)付賬款 這樣做對嗎?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在年初付貨款時,因為 過去一年的訂貨量達到一定量, 所以給予了一定折扣,那么年初的貨款付款就少付了好多,那么做賬的時候 折扣的部分要紅沖庫存同時紅沖成本么?
答: 你好,需要沖銷之前購進的貨物的成本的

