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送心意

月月老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2019-06-06 14:53

你好,你是差額征稅嗎

笨笨 追問

2019-06-06 14:54

不是

笨笨 追問

2019-06-06 14:55

個(gè)體小規(guī)模

月月老師 解答

2019-06-06 14:58

你好,這個(gè)表直接零保存就行。

笨笨 追問

2019-06-06 15:05

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-06-06 15:10

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝了。

笨笨 追問

2019-06-06 15:19

老師,這個(gè)個(gè)體戶怎么沒有報(bào)表啊

月月老師 解答

2019-06-06 15:25

你好,你是季度報(bào)稅嗎。

笨笨 追問

2019-06-06 15:43

是5.2日才成立的,是季報(bào)

月月老師 解答

2019-06-06 15:46

你好,一般7月份報(bào)增值稅季報(bào)。

笨笨 追問

2019-06-06 15:48

我意思是,利潤表和損益表,現(xiàn)金流量表怎么沒有的

月月老師 解答

2019-06-06 15:53

你好,你需要填報(bào)的時(shí)候重新填寫企業(yè)初始化。

笨笨 追問

2019-06-06 15:58

不知道什么時(shí)候填報(bào)啊

月月老師 解答

2019-06-06 16:01

你好,現(xiàn)在申報(bào)只能申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,7月份申報(bào)二季度的稅。

笨笨 追問

2019-06-06 17:16

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-06-06 17:19

不客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝了。

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您好 解答如下 因?yàn)?頓=1000000克? 定額稅率是0.5元/500克? ?1頓等于多少個(gè)500克計(jì)算如下? 1000000/500=2000 所以是1*2000*0.5
2024-01-06 16:41:18
你好,你是差額征稅嗎
2019-06-06 14:53:43
你好,首先計(jì)算出不含稅金額,是18000/1.13=15929.20 15929.20的85%是13539.82
2021-04-06 13:31:43
您好,這個(gè)實(shí)際是資本成本率,但是課程和教材上一般求資本成本就是求資本成本率
2021-12-31 13:24:47
您好,因?yàn)檗r(nóng)產(chǎn)品價(jià)格不同于其他產(chǎn)品,一般產(chǎn)品我們的買賣價(jià)是含稅價(jià),所以用含稅價(jià)/1+稅率*稅率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅,而農(nóng)產(chǎn)品采購時(shí)沒有發(fā)票,我們需要計(jì)算可以扣除的稅額,是按照買價(jià)直接乘以稅率計(jì)算的,比如采購價(jià)100減去可以扣除的稅額9是我們?nèi)胭~的成本91,因此計(jì)算稅額需要用91/(1-9%)*9%才能計(jì)算出來。
2020-06-23 14:27:06
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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