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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-05 17:11

你好,計入應收款項或應付款項里

天空 追問

2019-06-05 17:13

是計入應收款項或應付款項了哪為什么提示不對

徐阿富老師 解答

2019-06-05 17:17

你好,金額是不是有尾數差異,找下

天空 追問

2019-06-05 18:15

你好,金額沒有差異

徐阿富老師 解答

2019-06-05 18:19

你好,這個就可能你報表數據的問題,反正其他應收應付是合并到這個里面是肯定正確的,你再看下資產總額的合計數等數據,肯定是數據問題

天空 追問

2019-06-05 18:26

老師你好,我都檢查完了沒有錯的地方呀為什么就過不去

徐阿富老師 解答

2019-06-05 18:44

你好,是什么提示?欄次會不會填錯了?

天空 追問

2019-06-05 18:59

老師你好,我現在在外面呢等明天我把提示看一下再發(fā)過來

徐阿富老師 解答

2019-06-05 19:29

好的,不要著急,會成功的

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你好 可以的 。 一般是會重分類的。 在資產負債表中其他應收款期末數=其他應收款的借方余額%2B其他應付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應付款期末數=其他應收款的貸方余額%2B其他應付款的貸方余額。
2021-02-26 18:09:40
你好,計入應收款項或應付款項里
2019-06-05 17:11:43
那你就做一筆調整分錄 借;其他應收款 貸;其他應付款
2016-11-17 14:17:40
有老師在嗎?麻煩幫忙解答一下?。?!急急急?。?!
2018-11-12 16:23:55
您好,其他應收款就可以是負數,那就是其他應付款的 您可以把其他應收款明細科目下是貸方余額的放在其他應付款里面
2020-02-13 21:25:51
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