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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-02-26 18:09

你好 可以的 。  一般是會重分類的。   在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額+其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額   );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額+其他應(yīng)付款的貸方余額。

紅太狼 追問

2021-02-26 19:10

比如我的會計(jì)報(bào)表的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),審計(jì)報(bào)告必須調(diào)正數(shù)嗎?那樣我的財(cái)務(wù)報(bào)表和審計(jì)報(bào)告不一樣了,還用調(diào)賬嗎?

meizi老師 解答

2021-02-26 20:31

 你好你可以調(diào)整過來 和你審計(jì)報(bào)告一致 。  

紅太狼 追問

2021-02-26 20:34

那我的賬還用調(diào)嗎?我的會計(jì)科目余額和報(bào)表的數(shù)對不上了,會計(jì)科目余額和財(cái)務(wù)報(bào)表的其他應(yīng)付款不一樣了

meizi老師 解答

2021-02-27 10:44

 你好賬實(shí)你要調(diào)整下 。 如果你要調(diào)整正數(shù)的話 。 報(bào)表和科目一致  

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報(bào)表重分類是不用賬務(wù)處理的
2019-10-23 17:37:38
你好,可能是審計(jì)已經(jīng)把其他應(yīng)收款核算單位的貸方金額重分類到其他應(yīng)付款了,或者其他應(yīng)付款核算單位的借方金額重因其他應(yīng)收款了
2019-05-17 14:16:10
您好。調(diào)整到其他應(yīng)收款880。
2022-01-17 17:21:51
同學(xué)你好,前面1.2.3道題是沒問題的吧,說第四題,分公司開票給總公司,分公司是收入,要收總公司的款,這個(gè)呢,掛賬應(yīng)收賬款,
2022-01-14 20:06:55
你好,是的,是這個(gè)意思的
2019-11-28 15:28:34
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